Во исполнение представления Управлением внедрения информационных технологий и муниципальных услуг приняты следующие меры:

  • составлен план мероприятий по устранению выявленных нарушений, недостатков. Издан ведомственный приказ от 30.03.2021 № 10 «О самостоятельном выполнении руководителем главного администратора бюджетных средств действий, направленных на достижение целей осуществления внутреннего финансового аудита»;
  • внесены соответствующие изменения от 07.04.2021 № 130/ДИ-2021 в должностной регламент начальника Управления внедрения информационных технологий и муниципальных услуг от 18.12.2019 № 237н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита»;
  • контроль за недопущением нарушений Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, будет осуществляться при составлении и представлении ежемесячной, квартальной и годовой отчетности;
  • информация об исполнении контракта № 3143531319120000030015 за 2020 год размещена в Единой информационной системе закупок 09.04.2021;
  • ответственным исполнителем будет ежемесячно осуществляться контроль за своевременным внесением изменений в бюджетные ассигнования, кассовый план, план-график закупок.

Представление снято с контроля в связи с исполнением.