По итогам проверки приняты следующие меры:       

  • итоги рассмотрены учреждением.
  • запланировано проведение инвентаризации расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками товаров, работ и услуг, прочими дебиторами и кредиторами запланировано перед составлением годовой бухгалтерской отчетности — в ноябре 2022 года.
  • проведение внутреннего финансового аудита запланировано в 4 квартале т.г.
  • в отношении сотрудников, допустивших нарушения, проведена беседа и дано устное замечание.

Представления сняты с контроля в связи с исполнением.